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关注:用友网络2022年三季度董事会经营评述

来源:同花顺金融研究中心    发布时间:2022-10-27 23:04:03


【资料图】

用友网络(600588)2022年三季度董事会经营评述内容如下:

1、公司经营情况

(1)总体经营情况

报告期内,公司按照既定战略和年度计划全力推进各项业务经营。虽然受多地疫情影响,部分业务合同的商务洽谈签约延迟、项目实施交付延后,但公司持续采取多种举措克服疫情带来的不利干扰,保障了主营业务收入维持较快增长,业务与收入结构持续向更优质量突破。

报告期内,公司云服务与软件业务实现收入555,349万元,同比增长19.1%,第三季度单季同比增长19.3%。云服务业务持续高速增长,实现收入354,626万元,同比增长40.4%,占营业收入的63.4%;软件业务继续战略收缩,实现收入200,723万元,同比下降6.1%。受金融服务业务同比下降84.4%的影响,公司实现营业收入559,542万元,同比增长13.4%。报告期末,公司合同负债(包含短期合同负债及长期合同负债)实现22.6亿元,其中,云服务业务相关合同负债实现19.7亿元,较去年前三季度末增长50.7%,订阅相关合同负债实现10.8亿元,较去年前三季度末增长54.0%,公司云服务业务ARR实现18.2亿元,较去年同期增长54.3%。报告期内,公司新增云服务付费客户数为9.06万家,截至报告期末,云服务累计付费客户数为52.89万家,较去年前三季度末增长56.7%。

报告期内,面对企业数智化与信创国产化持续加速的历史性发展机遇,公司战略导向,更加积极主动地加大研发、销售和市场投入,战略性优化人员结构,继续加快引进研发、销售、咨询等序列的高级人才。报告期末,公司员工数量为25,276人,较2021年度末增加4,278人,增长20.4%,其中第三季度增加1,592人;公司研发投入205,531万元,同比增长31.7%,占营业收入的36.7%。

公司对研发、销售和市场的持续战略投入,增强了云服务产品的平台、核心应用和生态融合能力,为公司抢抓数智化与信创国产化的市场,实现可持续高增长夯实了产品、市场和组织基础。报告期内,公司按照既定战略规划,加大推进项目实施外包,培养生态伙伴实施交付能力,因此营业成本有较大幅度增长。后续伴随生态伙伴能力的不断提升,公司实施交付将逐步加大分签比例,有助于公司的收入结构向更高质量转型。此外,公司去年同期处置北京畅捷通支付技术有限公司等子公司股权产生的投资收益21,401万元,今年同期没有该类收益。受上述因素的影响,公司归属于上市公司股东的净亏损额为53,950万元,公司归属于上市公司股东的扣非后净亏损额为53,980万元,扣非后净亏损同比增加36,235万元。

关键词: 用友网络

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